财务自查报告
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2025-01-08
单位按照专项治理方案,组织学习并成立自查专班,对20xx年7月1日以来财务管理进行自查。自查显示,单位已建立财务管理责任体系,严格执行预算管理,确保收支纳入部门预算,未出现超编制安排人员经费情况。银行账户管理规范,津贴补贴按政策规定发放,会议、培训、接待费使用合
单位按照专项治理方案,组织学习并成立自查专班,对20xx年7月1日以来财务管理进行自查。
自查显示,单位已建立财务管理责任体系,严格执行预算管理,确保收支纳入部门预算,未出现超编制安排人员经费情况。银行账户管理规范,津贴补贴按政策规定发放,会议、培训、接待费使用合规,无“小金库”和“账外账”现象,工会经费按比例计提及使用。
单位资产管理有序,资产配置、使用和处置未违规,无对外出租、出借资产。内部控制制度逐步完善,依法设置财务机构,财务人员具备会计资格,实行会计、出纳分设和银行账户预留印鉴分人管理。
自查发现,公务卡结算推进需要加强,新调进人员尚未办理公务结算卡,部分原职工卡使用不频繁。
针对自查中发现的问题,单位计划进一步加强财务管理,巩固规范管理成果。同时,将补办公务结算卡,确保按要求全面实施公务卡结算制度。
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