请问下其他应付款转到管理费用怎么做凭证
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2024-12-14
正确的应该是计提时:借:管理费用 贷:应付工资支付时 :借:应付工资 贷:银行存款现在,会计法规定可以不用从中间科目应付工资转,也就是可以不用计提,直接 借:管理费用 贷:银行存款因为税法的原因。而你如果是用其他应付款。那就把应付工资换成其他应付款。。
正确的应该是
计提时:借:管理费用 贷:应付工资
支付时 :借:应付工资 贷:银行存款
现在,会计法规定可以不用从中间科目应付工资转,也就是可以不用计提,直接 借:管理费用 贷:银行存款
因为税法的原因。
而你如果是用其他应付款。那就把应付工资换成其他应付款。。
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